一、    *采购人名称: ******医院 
二、 *履约供应商名称: 道真自治县民族书屋
三、 *采购项目编号: ************640
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******医院
六、 *验收日期: 2025年11月1日
七、    *验收结果:    
    序号  服务内容  验收数量  验收金额(元)  验收标准规格型号技术标准  验收结果  备注     1  得力 7303 胶棒  10  50.0  得力/deli7303  验收通过       2  得力 30406 18mm 双面胶带  10  20.0  得力/deli30406  验收通过       3  华杰 HJ5675 档案盒  24  330.24  华杰HJ5675  验收通过       4  军舰 241 电脑连打纸  10  950.0  军舰241  验收通过       5  晶生 A4 70G 打印纸  40  7200.0  晶生A4 70G  验收通过       6  华杰 CL6012 抽杆文件夹  100  300.0  华杰CL6012  验收通过       7  莱特 32k空白本 424软抄记事本  100  200.0  莱特32k空白本  验收通过       8  华杰 H209A 文件袋  204  204.0  华杰H209A  验收通过       9  华杰 HQ310B 14C抽杆文件夹  100  200.0  华杰HQ310B  验收通过       10  奥德美 GP-009 0.5mm 中性笔  24  288.0  奥德美GP-009  验收通过       11  奥德美 GR-2119 0.5mm 子弹头 替芯  24  360.0  奥德美GR-2119  验收通过       12  奥德美 GR-2119 0.5mm 子弹头 替芯  12  180.0  奥德美GR-2119  验收通过       13  华杰 HQ310A 14c抽杆 文件夹  100  100.0  华杰/HHQ310A  验收通过       14  得力 0011 订书钉  20  40.0  得力/deli0011  验收通过       15  华杰 HJ5635 档案盒  24  168.0  华杰HJ5635  验收通过       16  【运费】  1  0.0    验收通过    
验收报告:   
验收人员名单:   刘丽勤